政府信息公开
昭通市威信县民族宗教事务局部门2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-12     浏览次数:3861    

监督索引号53062900430801000

昭通市威信县民族宗教事务局部门2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  昭通市威信县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昭通市威信县民族宗教事务局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共威信县委办公室关于印发《中共威信县委统一战线工作部 威信县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》(威办通〔2019〕39号)的通知文件精神,中共威信县委统一战线工作部是中共威信县委工作机关,为正科级,对外加挂威信县人民政府侨务办公室牌子。威信县民族宗教事务局与中共威信县委统一战线工作部合署办公,列政府工作部门序列。

中共威信县委统一战线工作部和威信县民族宗教事务局设3个内设机构:1.办公室,2.民族宗教股,3.侨务工商股。

威信县民族宗教事务局的主要职责:

(1).贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。保障少数民族合法权益,联系民族乡镇,督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

(2).组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

(3).负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

(4).研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

(5).负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

(6).研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

(7).参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

(8).负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作,协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织指导民族乡有关庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。

(9).研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难,参与管理民族中学。管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

(10).依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

(11).指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,加强对宗教院校建设的指导。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

(12).负责民族宗教事务方面的外事管理工作,组织指导民族宗教工作领域有关对外的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(13).指导乡镇依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

(14).完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,威信县统战、民族、宗教工作全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于统战、民族、宗教工作的重要指示和考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省、市统战部长会议精神,围绕县委十三届六次全会提出的全县经济社会发展目标,按照年初工作安排,带领统战、民族、宗教、非公经济人士共同抗击新冠病毒疫情,建立健全统战工作机制,着眼维护社会和谐稳定大局,扎实深入开展统战、民族、宗教工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入民宗局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共威信县委统一战线工作部与县民族宗教事务局总编制9人,行政工勤人员未纳入编制。其中:行政编制9人(不含行政工勤编制),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);民宗局部门2020年末实有行政人员6人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员3人(工资已转社保发放)。其中:离休0人,退休1人。

遗属补助1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民宗局部门2020年度收入合计187.78万元。其中:财政拨款收入178.78万元,占总收入的95.2%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;上年财政拨款结转和结余9万元,占总收入的4.8%。与上年对比,上年收入为93.2万元,增加了85.57万元,增长91.81%,主要是增加了创建全国民族团结进步示范县工作经费,苗学会办公经费等收入。

二、支出决算情况说明

民宗局部门2020年度支出合计187.78万元。其中:基本支出84.48万元,占总支出的45%;项目支出103.3万元,占总支出的55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,上年支出为114.2万元,增长了73.57万元,增长64.4%,主要是增加创建全国民族团结进步示范县工作经费,苗学会办公经费,困难学生补助等支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障民宗局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.48万元。与上年对比,上年支出为108.22万元,减少了23.74万元,减少21.94%,主要是减少了困难学生补助等支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.48万元,占基本支出的89.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9万元,占基本支出的10.65%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出103.3万元。与上年对比,上年支出为34万元,增长了69.3万元,增长67.09%,主要是增加创建全国民族团结进步示范县工作经费,苗学会办公经费,发放困难学生补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民宗局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出187.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,上年支出为114.2万元,增长了73.57万元,增长64.4%,主要是增加创建全国民族团结进步示范县工作经费,苗学会办公经费,发放困难学生补助等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出184.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.4%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、创建全国民族团结进步示范县工作经费、苗学会办公经费、发放困难学生补助等支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.其他普通教育(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民宗局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年持平,无增减。其中:因公出国(境)费支出决算持平,无增减;公务用车购置及运行费支出决算持平,无增减;公务接待费支出决算持平,无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平,无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中:

国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次94人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级统战、民族、宗教及其他部门到威信调研指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民宗局部门2020年机关运行经费支出9万元,与上年对比,上年机关运行经费支出36.28万元,减少了27.28万元,主要原因分析上年度结余结转苗学会拍摄经费15万元、花山节经费10万元、少数民族学生口语测试经费3万元等支出列入了机关运行经费,今年的专项经费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,民宗局部门资产总额3.44万元,其中,流动资产3.439万元,固定资产0.001万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少153.92万元,其中固定资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3.44 

 

3.439 

 

0.001 



0.001 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,通过本级财政一般公共预算财政拨款。

2、基本支出:指通过本级财政一般公共预算财政拨款支出,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用经费支出。

3、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53062900430801111


微信二维码
扫一扫关注我们